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重慶市交通委員會2016年部門決算情況說明
2017-08-25 
        

        一、部門基本情況重慶市交通委員會是在2000年政府機(jī)構(gòu)改革中,根據(jù)市委、市政府理順交通管理體制,構(gòu)建大交通綜合運(yùn)輸體系的思路,對原市交通局、公用局、經(jīng)委交通處、計(jì)委交通戰(zhàn)備辦、港口管理局等機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)行整合,組建成立了重慶市交通委員會(以下簡稱市交委)。(一)職能職責(zé)。根據(jù)“三定”方案,市交委主要有以下職責(zé):1、貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,起草涉及交通發(fā)展的地方性法規(guī)、規(guī)章,制定有關(guān)的實(shí)施細(xì)則、管理規(guī)定和改革方案,并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測,研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題;指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。2、擬訂全市綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò);會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路水路交通中長期規(guī)劃,并組織實(shí)施;組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站嘗運(yùn)力調(diào)整等專項(xiàng)規(guī)劃,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。3、綜合平衡全市交通運(yùn)力,構(gòu)建全市綜合交通運(yùn)輸體系;組織公路、水運(yùn)、公共客運(yùn)、軌道交通等各種運(yùn)輸方式,協(xié)調(diào)中央垂直管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。4、承擔(dān)全市道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任;組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范,并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。5、承擔(dān)長江水域以外地方水域交通安全監(jiān)管責(zé)任,指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全市水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作;負(fù)責(zé)地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。6、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。7、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任;擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督實(shí)施;組織協(xié)調(diào)全市高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù);監(jiān)督交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動;負(fù)責(zé)收費(fèi)公路管理。8、承擔(dān)交通運(yùn)政、路政、港航、高速公路執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任;組織和監(jiān)督全市通車高速公路運(yùn)政、路政的行政執(zhí)法和交通安全管理工作。9、推動交通行業(yè)科技進(jìn)步,負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用;指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作;組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè);指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作。10、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;協(xié)調(diào)全市交通重大、特別重大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置;按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn);承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作。11、負(fù)責(zé)交通行業(yè)對外交流工作,指導(dǎo)利用外資工作;組織開展國際交流合作。12、承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任,負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳工作。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。納入重慶市交通委員會部門決算的單位主要是重慶市交通委員會機(jī)關(guān)本級及下屬的8個二級事業(yè)單位15個三級事業(yè)單位組成,具體明細(xì)如下:重慶市交通委員會機(jī)關(guān)、重慶市公路局(包含重慶市公路局機(jī)關(guān)、重慶市車渡管理站、重慶市公路局職工培訓(xùn)中心、重慶市公路養(yǎng)護(hù)管理段4個三級預(yù)算單位)、重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(包含重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)機(jī)關(guān)、直屬支隊(duì)、4個高速公路支隊(duì)6個三級預(yù)算單位,下設(shè)40個基層執(zhí)法大隊(duì))、重慶市道路運(yùn)輸管理局、重慶市港航管理局(包含重慶市港航管理局機(jī)關(guān)、重慶市嘉陵江航道管理段、重慶市烏江航道管理段、重慶市合川航道管理段、重慶市銅梁船閘管理所、重慶市港航管理局直屬處6個三級預(yù)算單位)、重慶市交通干部學(xué)校、重慶市交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心、重慶市交委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、重慶市交通委員會工程質(zhì)量安全監(jiān)督局。二、部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明市交委2016年度收入總計(jì)(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)1,303,860.61萬元,支出總計(jì)(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)1,303,860.61萬元。與2015年決算數(shù)相比,收支減少275,890.49萬元、下降17.46%,主要原因是財(cái)政撥款減少。市交委2016年當(dāng)年收入合計(jì)1,205,967.66萬元,其中:財(cái)政撥款收入806,018.77萬元,占66.84%;事業(yè)收入4,374.38萬元,占0.36%;經(jīng)營收入232.40萬元,占0.02%;其他收入395,342.10萬元,占32.78%。市交委2016年度當(dāng)年支出合計(jì)1,237,889.51萬元,其中:基本支出59,981.43萬元,占4.85%;項(xiàng)目支出1,177,685.59萬元,占95.14%;經(jīng)營支出222.48萬元,占0.02%。市交委2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63,651.57萬元,較上年減少34,701.83萬元,主要原因是我委加大了預(yù)算執(zhí)行督促力度以及財(cái)政撥款收入減少。(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明市交委2016年度財(cái)政撥款收入806,018.77萬元,較上年決算數(shù)減少251,728.76萬元,下降23.80%,主要原因是財(cái)政減少了撥款總盤子。較年初預(yù)算數(shù)增加124,393.29萬元,增長18.25%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)支出預(yù)算114,773.46萬元及人員基本支出預(yù)算7865.63萬元。市交委2016年度財(cái)政撥款支出819,935.53萬元,較上年決算數(shù)減少228,386.45萬元,下降21.79%,主要原因是財(cái)政撥款減少相應(yīng)支出也減少。較年初預(yù)算數(shù)增加102,309.82萬元,增長14.26%。主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。市交委2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2.70萬元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.70萬元,主要原因是年中追加組織人事支出2.7萬元;國防支出1.13萬元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少22.87萬元,主要原因是部分交通戰(zhàn)備項(xiàng)目未執(zhí)行;教育支出7.67萬元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元;社會保障與就業(yè)支出9,233.94萬元,占1.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加982.83萬元,主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)追加支出預(yù)算;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,976.55萬元,占0.24%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.42萬元;節(jié)能環(huán)保支出379.50萬元,占0.05%,較年初預(yù)算數(shù)增加379.50萬元,主要原因是年中追加交通節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出39,186.72萬元,占4.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加19,186.72萬元,主要原因是年中追加基本建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算;交通運(yùn)輸支出766,941.06萬元,占93.54%,較年初預(yù)算數(shù)增加81,783.97萬元,主要原因是年中追加基本建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算;住房保障支出2,206.26萬元,占0.27%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.45萬元,主要原因是人員變動減少。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明市交委2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出52,999.68萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)42,960.67萬元,較上年增加6,104.67萬元,主要原因是增人增資及事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老待遇、年終獎?wù){(diào)標(biāo)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資等。公用經(jīng)費(fèi)10,039.01萬元,較上年增加1,493.72萬元,主要原因是支出項(xiàng)目增加及物價(jià)上漲,但較年初預(yù)算減少106.75萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、交通費(fèi)等。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

        2016年度市交委“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3,317.59萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少234.78萬元,較上年支出數(shù)減少1,904.33萬元,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出較上年預(yù)算和決算均有所下降。二是我委嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,嚴(yán)格控制因公出國(境)活動及費(fèi)用。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2016年度市交委因公出國(境)費(fèi)用38.14萬元,主要是用于中新合作項(xiàng)目洽談等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少43.06萬元,主要原因是部分出國事宜被取消,較上年支出數(shù)增加2.29萬元,基本與上年持平。

        公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,較上年支出數(shù)減少128.26萬元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車改革,未購置新的公務(wù)用車。

        公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,124.27萬元,主要用于交通執(zhí)法、道路安全保障檢修、執(zhí)勤、巡邏及機(jī)要文件交換等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.37萬元,較上年支出數(shù)減少1,772.29萬元,主要原因是嚴(yán)格控制了公車運(yùn)行維護(hù)成本,在保證執(zhí)法執(zhí)勤用車的情況下盡量減少日常巡邏等其他公務(wù)用車。

        公務(wù)接待費(fèi)155.18萬元,主要用于接待交通部和國內(nèi)其他省市交通廳到我單位調(diào)研學(xué)習(xí)及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少178.35萬元,較上年支出數(shù)減少6.07萬元,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)在接待批次和人次增加的情況下仍有所下降。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2016年市交委因公出國(境)共計(jì)8個團(tuán)組,13人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為957輛;國內(nèi)公務(wù)接待699批次,10,155人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年市交委人均接待費(fèi)152.81元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.26萬元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2016年市交委委屬系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8,081.61萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、專業(yè)技術(shù)設(shè)備購置維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加1,842.17萬元,增長29.52%,主要原因是委屬參公事業(yè)單位新增人員及工資調(diào)標(biāo)造成。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,市交委共有車輛989輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車937輛(含交通執(zhí)法車輛813輛)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車49輛(主要為路況檢測車、救援拖車、公路養(yǎng)護(hù)灑水車及貨車等)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備46臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備39臺(套)。(三)政府采購支出情況說明。2016年市交委政府采購支出總額2,581,621.34萬元,其中:政府采購貨物支出7916.12萬元、政府采購工程支出2,572,207.87萬元、政府采購服務(wù)支出1497.35萬元。主要用于采購交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程及配套服務(wù)等。(四)預(yù)算績效管理情況說明。決算顯示,市交委2016年基本實(shí)現(xiàn)了年初編報(bào)的項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo),但未對所有項(xiàng)目開展總體績效評價(jià),僅選取了涉及民生的撤并村公路項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià),評價(jià)結(jié)果顯示該項(xiàng)目政策合理,實(shí)際建設(shè)任務(wù)完成較好,農(nóng)民積極性和滿意度較高,達(dá)到了預(yù)期的惠民利民效果。五、專業(yè)名詞解釋(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提娶用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道決算公開信息反饋渠道:市交委財(cái)務(wù)處聯(lián)系方式:023-89183099

        收入支出決算總表

        公開01表

        部門:重慶市交通委員會金額單位:萬元

        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        收入決算表

        公開02表

        部門:重慶市交通委員會金額單位:萬元

        備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

        支出決算表

        公開03表

        部門:重慶市交通委員會金額單位:萬元

        備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

        財(cái)政撥款收入支出決算總表

        公開04表

        部門:重慶市交通委員會金額單位:萬元

        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        公開05表

        部門:重慶市交通委員會金額單位:萬元

        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        公開06表

        部門:重慶市交通委員會金額單位:萬元

        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        公開07表

        部門:重慶市交通委員會金額單位:萬元

        備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

        公開08表

        部門:重慶市交通委員會金額單位:萬元

        備注:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。

        
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